索引号 | 11341702764753563W/202105-00094 | 组配分类 | 年度财政预决算 |
发布机构 | 南极乡人民政府 | 发文日期 | 2021-05-26 10:48 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 财政预算,年度财政预决算 |
信息来源 | 南极乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 南极乡2021年度财政预算报表及说明 | 内容概述 |
2021年预算安排和财政工作的指导思想:全面贯彻党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,围绕乡党委、政府中心工作,主动适应经济发展新常态,全面贯彻落实新预算法。围绕“富裕南极、绿色南极、幸福南极”建设目标,坚持依法理财,强化财政绩效管理,着力提高财政管理科学化、精细化水平,优化财政支出结构,统筹安排政府财力,在保运转、保民生、防风险的基础上,促进全乡经济社会稳健发展。
按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则并结合我乡实际,2021年财政收支预算安排如下:
(一)收入预算
税收收入1306万元。
财政拨款收入1021.9万元。
其他资金收入1027万元。
(二)支出预算
财政拨款支出1021.9万元,具体分科目如下:
1.一般公共服务支出366.3万元;
(1)人大事务35.4万元
(2)政府行政运行229.2万元(含工会经费18万元)
(3)共产党事务26.9万元
(4)群众团体事务18.2万元
(5)安全生产及农产品食品安全支出8万元
(6)社会治安综合治理支出19万元(含信访、禁毒、普法经费)
(7)国防支出7.5万元
(8)环境卫生综合整治支出22.1万元
2.社会保障和就业支出87.6万元;
3.医疗卫生与计划生育支出35.2万元。其中医疗保障16万元、人口与计划生育事务19.2万元;
4.农林水事务支出259万元。其中农业事业运行204万元、林业支出10万元(森林防火等)、水利行业业务管理17万元、水利基础设施管护6万元、支持农村发展支出22万元;
5.住房保障支出45万元。其中住房公积金38万元、提租补7万元。
6.支持中小企业发展支出220.8万元。
7.预备费8万元。
其他资金支出1025.1万元,具体项目如下:
1.救灾资金支出255.6万元;
2.生态旅游发展支出11.3万元;
3.文明创建支出50.1万元;
4.环境卫生整治支出60万元;
5.村级经费补助支出90万元;
6.基础设施建设支出352万元;
7.美好乡村建设支出89.1万元;
8.其他行政事业性支出117万元。
(三)2021年财政主要工作
1.加强收入的组织和管理,确保财政收入目标任务的完成
2021年要继续将财源建设作为今年税收工作的首要任务,尤其是总部经济招商工作。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上,结合实际制定具体的税收征管措施,要注重新税源的培植和挖掘,注重税源的摸排和监控,注重税收征管工作的协调与调度,注重税收结构的调整和优化,注重对重点纳税企业的扶持,注重存量资产的盘活和处置,注重税收的指导与服务。
2.优化支出结构,提高财政保障能力
在科学编制部门预算的基础上,在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保重点支出,厉行节约,压缩一般公用性支出,增加对民生工程的投入,增加对村居的投入,增加对农村基础设施建设等方面投入,不断优化支出结构,提高资金使用效果,更好地为经济发展和社会事业服务。
3、做好民生工程和涉农补贴资金发放工作
认真贯彻国家各项支农惠农政策,强化为农服务意识,增强政治敏感性,提高政策水平。按要求及时足额发放各类涉农补贴资金,确保政策落实到位,做好各项服务工作,让群众满意。积极谋划2021年民生工程类项目,加大对上争取一事一议财政奖补、水利、林业和农业等项目的争取力度,同时,整合盘活各类资金,扩大预算外收支规模,弥补资金缺口,为经济社会发展提供财力保障。
4.加强财政监督管理,发挥财政职能作用
不断制定和完善各项财政、财务管理制度,强化制度执行与检查,强化收支的规范化管理,强化审计与监督,加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作,加强项目资金和专项资金的使用管理,严格执行中央“八项”规定,充分发挥资金的使用效果,定期报告财政收支与管理情况,及时研究和解决财税工作中存在的问题,主动接受人大和社会的监督。
5.做好服务工作,努力当好参谋
要充分履行职责,提高服务意识,在管理上下功夫,创新工作方法,加强财政政策和业务学习,讲究生财、用财之道,加强廉政建设,认真谋划工作,当好政府参谋。
收入 | 支出 | ||||||
收入项目 | 2021年预算 | 支出项目类别 | 2021年预算 | 支出功能分类 | 2021年预算 | 支出经济分类 | 2021年预算 |
一、一般公共预算收入 | 946.34 | 一、基本支出 | 841.82 | 一、一般公共服务支出 | 296.76 | 一、工资福利支出 | 424.97 |
经常收入预算拨款 | 946.34 | 工资福利支出 | 424.97 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 335.66 |
缴入国库的行政事业性收费收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 81.19 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 81.19 |
罚没收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 335.66 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 业务费类 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 0.00 |
其他应缴预算收入 | 0.00 | 发展建设类 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 6.66 | 七、对企业补助(基本建设) | 0.00 |
上级转移支付收入 | 0.00 | 补贴补助类 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 81.93 | 八、对企业补助 | 0.00 |
二、政府性基金收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
本级政府性基金收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 28.37 | 十、其他支出 | 0.00 | ||
上级转移支付收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||||
三、专户管理的非税收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
四、其他收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 212.91 | ||||
事业收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||||
上级补助收入 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 159.00 | ||||
经营收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
五、上年结余 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
二十、住房保障支出 | 56.19 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十三、预备费 | 0.00 | ||||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
二十九、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 946.34 | 本年支出合计 | 841.82 | 本年支出合计 | 841.82 | 本年支出合计 | 841.82 |
上年结余 | 本年结余 | 104.52 | 本年结余 | 104.52 | 本年结余 | 104.52 | |
收入总计 | 946.34 | 支 出 总 计 | 841.82 | 支 出 总 计 | 841.82 | 支 出 总 计 | 841.82 |