索引号 | 11341702003255893G/201709-00007 | 组配分类 | 部门决算情况 |
发布机构 | 宁国市经信局 | 发文日期 | 2017-09-21 00:00 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 政务信息主动公开,部门决算情况 |
信息来源 | 宁国市经信委 | 主题导航 | |
信息名称 | 宁国市经济和信息化委员会2016年部门决算说明 | 内容概述 |
一、部门主要职责
根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发〈宁国市人民政府机构改革方案〉的通知》(办〔2009〕97号),设立市经济和信息化委员会。宁国市经济和信息化委员会的主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规,拟定并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级。
(二)拟定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导产业经济健康、持续发展,促进我市传统产业高端化、品牌化和新型产业规模化、集群化。组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息。承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员、铁路无人看守道口管理等有关工作。
(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议;按照规定权限,审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
(五)拟定并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟定能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;对新、改、扩建项目进行固定资产节能审查备案;指导散装水泥推广工作。
(六)拟定并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;编制和实施年度电力计划,监督指导电力调度;承担电力工业管理与运行监测工作,协调电网建设,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。
(七)负责民营经济发展的指导,拟定并组织实施促进民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
(八)统筹推进全市信息化工作,组织拟定相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门信息资源的互联互通和共用共享,推进信息化与工业化融合,以信息化带动一、二、三产的转型发展,市政府中心机房管理职责。
(九)负责民用爆破器材生产的安全监督管理和非煤矿行业管理等工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2016年度部门决算单位构成
宁国市经济和信息化委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。委属事业单位为宁国市新型产业发展服务中心和行业管理办公室,是财政全额拨款单位,纳入本委2016年部门决算编制范围。与预算相比,增加一个委属事业单位行业管理办公室,于2016年8月成立。
序号 |
单位名称 |
1 |
宁国市经济和信息化委员会本级 |
2 |
新型产业发展服务中心、行业管理办公室 |
宁国市经济和信息化委员会本级机构由办公室经济运行科(综合政策与规划科)、投资与技术进步科(节能和资源综合利用科)、信息化工作办公室等四个科室组成。本单位行政编制在岗人员16人,事业编制在岗人员8人,离休干部1人,退休干部40人,遗属12人,单位自聘人员5人、见习大学生2人。
三、经信委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
财决公开01表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
593.4 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
37.7 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
36 |
0.0 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
37 |
0.0 |
三、事业收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.0 |
四、经营收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
39 |
0.0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.0 |
六、其他收入 |
7 |
0.0 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.0 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
237.1 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.0 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.0 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.0 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.0 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.0 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
308.4 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.0 |
||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.0 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.0 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.0 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
10.1 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.0 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.0 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
||
本年收入合计 |
24 |
593.4 |
本年支出合计 |
58 |
593.4 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.0 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.0 |
转入事业基金 |
61 |
0.0 |
28 |
年末结转和结余 |
62 |
0.0 |
||
29 |
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.0 |
||
30 |
64 |
||||
总计 |
31 |
593.4 |
总计 |
65 |
593.4 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表
财决公开02表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
593.4 |
593.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
308.4 |
308.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
308.4 |
308.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2150501 |
行政运行 |
176.3 |
176.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
132.1 |
132.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210202 |
提租补贴 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
财决公开03表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
593.4 |
523.8 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
308.4 |
276.5 |
31.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
308.4 |
276.5 |
31.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2150501 |
行政运行 |
176.3 |
176.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
132.1 |
100.2 |
31.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210202 |
提租补贴 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
593.4 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
308.4 |
308.4 |
0.0 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
本年收入合计 |
24 |
593.4 |
本年支出合计 |
55 |
593.4 |
593.4 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
57 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
58 |
||||
28 |
59 |
||||||
总计 |
29 |
593.4 |
总计 |
60 |
593.4 |
593.4 |
0.0 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
593.4 |
523.8 |
69.6 |
593.4 |
523.8 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
37.7 |
0.0 |
37.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
237.1 |
237.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
308.4 |
276.5 |
31.9 |
308.4 |
276.5 |
31.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
308.4 |
276.5 |
31.9 |
308.4 |
276.5 |
31.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2150501 |
行政运行 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
176.3 |
176.3 |
0.0 |
176.3 |
176.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
132.1 |
100.2 |
31.9 |
132.1 |
100.2 |
31.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
208.1 |
302 |
商品和服务支出 |
52.8 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
154.6 |
30201 |
办公费 |
16.8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
20.4 |
30202 |
印刷费 |
3.4 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
0.0 |
30203 |
咨询费 |
0.6 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.2 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
30106 |
伙食补助费 |
16.8 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
2.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.1 |
30207 |
邮电费 |
3.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.2 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
262.9 |
30211 |
差旅费 |
17.2 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
30301 |
离休费 |
25.8 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.5 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
211.3 |
30213 |
维修(护)费 |
2.5 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
1.7 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
2.5 |
30218 |
专用材料费 |
1.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
30309 |
奖励金 |
9.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
30312 |
提租补贴 |
10.1 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
||||||
人员经费合计 |
471.0 |
公用经费合计 |
52.8 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表
金额单位:万元
部门:宁国市经济和信息化委员会
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、经信委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计593.4万元,支出总计593.4万元。与2015年相比,收、支总计增加77万元,增长(降低)14.9%,主要原因是一般公共服务支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计593.4万元,其中:财政拨款收入593.4万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计593.4万元,其中:基本支出285万元,占48%,项目支出308.4万元,占52%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计593.4万元,支出总计593.4万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加77万元,增长14.9%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入593.4万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加77万元,增长14.9%。主要原因经济发展。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出593.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加77万元,增长14.9%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为510.7万元,支出决算为593.4万元,完成年初预算的116%。其中基本支出523.8万元,占88%;项目支出69.6万元,占12%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为137.8万元,支出决算为176.3万元,完成年初预算的128%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政事业单位离退休。年初预算为200.4万元,支出决算数位237.1万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加工资上调。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他工业和信息产业监管支出,年初预算为134.8万元,支出决算为132.1万元,完成年初预算的98%。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)提租补贴,年初预算为10.1万元,支出决算为10.1万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出,支出决算为37.7万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出523.8万元,其中人员经费471万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费52.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、专用材料费。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宁国市经信委共有车辆0辆。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。