索引号 | 11341702003256001T/201609-00005 | 组配分类 | 部门决算情况 |
发布机构 | 宁国市公安局 | 发文日期 | 2016-09-27 00:00 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 宁国市公安局,2015年,部门决算情况 |
信息来源 | 宁国市公安局 | 主题导航 | |
信息名称 | 宁国市公安局 2015年部门决算情况 | 内容概述 | 宁国市公安局 2015年部门决算情况 |
一、部门主要职能
公安机关是国家治安行政力量,担负着维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪的重任。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市公安局2015年度部门决算包括16个派出所1各分局:西津派出所、南山派出所、河沥派出所、汪溪派出所、天湖派出所、港口派出所、青龙派出所、方塘派出所、竹峰派出所、霞西派出所、甲路派出所、胡乐派出所、梅林派出所、宁墩派出所、中溪派出所、仙霞派出所和青龙湾分局,10个业务大队,即:刑侦大队、特巡警大队、治安大队、交管大队、经侦大队、网安大队、保安监管大队、国保大队、出入境管理大队和法制大队;两所即:看守所、拘留所;局机关内设:指挥中心、督察大队、政工监督室,警务保障室、纪检监察室和环境整治办公室。
三、公安局2015年度部门决算说明
(一)公安局2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计10725万元,支出总计10725万元与2014年相比,收、支总计各增2983万元,增长27.81%,主要原因:一是人员经费的增加,调整和补发警衔工资;二是聘用人员社会保障费用增加。三是专项经费的增加,如禁毒及国保经费的增加。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计10725万元,其中:财政拨款收入9800万元,占91.37%;其他收入925万元,占8.63%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计10725万元,其中:基本支出3509万元,占32.72%;项目支出7216万元,占67.28%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计9800万元,支出总计9800万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加2058万元,增长21%。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出9800万元,占本年支出的91.38%。与2014年相比,财政拨款支出增加2058万元,增长21%。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为6659万元,支出决算为9800万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加,调整和补发警衔工资;二是聘用人员社会保障费用增加。三是专项经费和专用设备支出的增加。其中基本支出3509万元,占35.81%;项目支出6291万元,占64.19%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算124万元。
2.“社会保障和就业”2015年度决算321万元,比2014年增加64万元,增长20%,主要原因是工资的提高。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算320万元,主要用于局单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元,
4.“住房保障支出”2015年度决算66万元,比2014年增加8万元,增长12%。其中:“提租补贴”决算66万元,主要用于局属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。
5.“禁毒管理支出”2015年度决算15万元,“道路交通管理”2015年度决算2346万元,比2014年增加824万元。“居民身份证管理”2015年度决算8万元,比2014年减少4万元,“其他公安支出”2015年度决算4344万元,比2014增加514万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出3509万元,其中人员经费2416万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1093万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宁国市公安局2015年度没有政府性基金收入和支出
(八)名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附 :1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表