索引号 | 11341702003256087M/201709-00026 | 组配分类 | 部门决算情况 |
发布机构 | 宁国市交通运输局 | 发文日期 | 2017-09-21 00:00 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 决算公开,部门决算情况 |
信息来源 | 宁国市交通运输局 | 主题导航 | |
信息名称 | 宁国市交通运输局2016年决算公开 | 内容概述 |
一、部门主要职能
根据宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁政办【2015】99号)文件规定,宁国市交通运输局主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。
3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。
4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。
8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,宁国市交通运输局2016年度部门决算,包括局机关本级决算和局属事业单位决算。与年初预算单位相比,户数一致,没有增减。
纳入宁国市交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宁国市交通运输局本级 |
2 |
宁国市交通建设工程质量监督站 |
3 |
宁国市公路管理所 |
4 |
宁国市公路运输管理所 |
5 |
宣城市河沥溪公路稽查站 |
三、2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表 |
|||||
财决公开01表 |
|||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
7,814.73 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
30.15 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
223.76 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
7,554.85 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
5.97 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
7,814.73 |
本年支出合计 |
58 |
7,814.73 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
61 |
0.00 |
28 |
62 |
||||
29 |
63 |
||||
30 |
64 |
||||
总计 |
31 |
7,814.73 |
总计 |
65 |
7,814.73 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 |
||||||||||
财决公开02表 |
||||||||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
7,814.73 |
7,814.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
133.86 |
133.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
7,554.85 |
7,554.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
7,554.85 |
7,554.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140101 |
行政运行 |
378.42 |
378.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140105 |
公路改建 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140112 |
公路运输管理 |
180.02 |
180.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,916.41 |
6,916.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 |
|||||||||
财决公开03表 |
|||||||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,814.73 |
788.17 |
7,026.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
133.86 |
133.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
7,554.85 |
558.45 |
6,996.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
7,554.85 |
558.45 |
6,996.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140101 |
行政运行 |
378.42 |
378.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140105 |
公路改建 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140112 |
公路运输管理 |
180.02 |
180.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,916.41 |
0.00 |
6,916.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
|||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||
财决公开04表 |
|||||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,814.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
7,554.85 |
7,554.85 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
7,814.73 |
本年支出合计 |
55 |
7,814.73 |
7,814.73 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
57 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
58 |
||||
28 |
59 |
||||||
总计 |
29 |
7,814.73 |
总计 |
60 |
7,814.73 |
7,814.73 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
|||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||||||||
财决公开05表 |
||||||||||||||||||||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7814.73 |
788.17 |
7,026.56 |
7,814.73 |
788.17 |
7,026.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
223.76 |
223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.86 |
133.86 |
0.00 |
133.86 |
133.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7554.85 |
558.45 |
6,996.41 |
7,554.85 |
558.45 |
6,996.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7554.85 |
558.45 |
6,996.41 |
7,554.85 |
558.45 |
6,996.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.42 |
378.42 |
0.00 |
378.42 |
378.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2140105 |
公路改建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.02 |
180.02 |
0.00 |
180.02 |
180.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6916.41 |
0.00 |
6,916.41 |
6,916.41 |
0.00 |
6916.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
||||||||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
||||||||
财决公开06表 |
||||||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
479.56 |
302 |
商品和服务支出 |
78.88 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
211.62 |
30201 |
办公费 |
7.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
174.19 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
13.74 |
30205 |
水费 |
1.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
80.02 |
30206 |
电费 |
6.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
229.73 |
30211 |
差旅费 |
4.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
14.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
206.86 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.74 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
24.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
5.97 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
709.29 |
公用经费合计 |
78.88 |
|||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||
财决公开07表 |
||||||||||||||||
部门:宁国市交通运输局 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
||||||||||||||||
注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。本部门没有政府性基金收入与支出,故本表无数据。 |
四、宁国市交通运输局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计7814.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7814.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加3894.73万元,增长99%,主要原因:加大农村公路建设的投入,根据省政府相关文件,2016年农村公路畅通工程纳入省33项民生工程,当年开工建设地方配套资金。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计7814.73万元,其中:财政拨款收入7814.73万元,占100%;事业收入、经营收入、其他收入为0,都没有。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7814.73万元,其中:基本支出788.17万元,占10%;项目支出7026.56万元,占90%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计7814.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7814.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3894.73万元,增长99%,主要原因:加大农村公路建设的投入,根据省政府相关文件,2016年农村公路畅通工程纳入省33项民生工程,当年开工建设的农村公路财政预算配套资金。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入7814.73万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加3894.73万元,增长99%。主要原因:政府加大农村公路建设的投入,根据省政府相关文件,2016年农村公路畅通工程纳入省33项民生工程,当年开工建设的农村公路财政预算配套资金。
2016年度财政拨款支出7814.73万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3894.73万元,增长99%。主要原因:政府加大农村公路建设的投入,根据省政府相关文件,2016年农村公路畅通工程纳入省33项民生工程,当年开工建设的农村公路财政预算配套资金。
2016年度财政拨款支出年初预算为4978.29万元,支出决算为7814.73万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因项目预算增加,由于2016年农村公路畅通工程纳入省33项民生工程,追加项目支出。其中基本支出788.17万元,占10%;项目支出7026.56万元,占90%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.15万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排2016年各项考核奖励资金。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算数位133.86万元,决算数大于预算数的主要原因是我局事业单位退休人员主要是二所,经费来源于中央燃油税费转移支付资金,年初预算核算在交通运输支出-其他公路水路支出中。
4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为156.09万元,支出决算数位378.42万元,决算数大于预算数的主要原因是我局事业单位在编在职人员主要是二所一站,经费来源于中央燃油税费转移支付资金,年初预算核算在交通运输支出-其他公路水路支出中。
5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项)。年初预算为0万元,支出决算数位80万元,决算数大于预算数的主要原因是我局农村公路增加项目。
6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为72万元,支出决算数位180.02万元,决算数大于预算数的主要原因是我局增加道路运输管理治超的费用。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1947.1万元,支出决算数位6916.41万元,决算数大于预算数的主要原因是一是基金安排的2700万元调整一般预算安排。二是省定民生工程畅通工程实施,追加农村公路建设预算。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.97万元,支出决算数位5.97万元,决算数与预算数一致。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出788.17万元,其中人员经费709.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、提租补贴;公用经费78.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度市交通运输局没有政府性基金收入与支出,公开的07表没有数据。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度宁国市交通运输局机关运行经费78.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度宁国市交通运输局政府采购支出总额260.4万元,其中:政府采购货物支出7.7万元,政府采购工程支出252.7万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宁国市交通运输局所属4个事业单位共有车辆19辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车13辆、其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型);无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,宁国市交通运输局按照指向明确、合理可行的原则,对1个省级项目支出编制了绩效目标,涉及市财政资金3840万元。主要是开展了农村公路畅通工程绩效评价。项目评价显示,该项目当年基本完成全年计划,项目前期立项申报合规,项目管理制度健全有效,资金使用规范,工程质量合格,随着项目的完成,促进了当地经济发展,群众满意度高。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)社会保障和就业支出(类)行政舍业单位离退休(款):
1、归口管理的行政单位离退休(项):指局机关实行归口管理的离退休人员经费方面的支出。
2、事业单位离退休(项):指局所属事业单位的离退休人员经费方面的支出。
(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。