一、部门主要职能
(一)研究拟订全市教育、体育发展战略和教育、体育工作的政策、法规;监督、检查各乡镇、街道、各级各类学校对党和国家教育、体育方针、政策、法规的贯彻执行。
(二)研究拟订全市教育、体育事业发展规划、年度计划;指导、实施教育、体育体制和办学体制改革工作。
(三)管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和继续教育工作;规划管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除文盲工作;负责教育督导和评估;实施课程计划、课程改革,加强教材建设。
(四)组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展,协调全市体育竞赛、竞技活动项目设置与重点布局;组织重大体育竞赛;研究拟订体育经济政策,发展体育市场。
(五)管理本部门教育、体育经费;参与拟订教育、体育经费筹措和管理的政策及财务管理制度;统计并监测全市教育、体育经费的筹措和使用情况;编制教育、体育经费预决算;按有关规定管理国(境)内外教育、体育援助及教育、体育贷款等;负责全市教育、体育国有资产的管理工作;会同有关部门拟订教育、体育收费项目、标准和教育、体育基建投资计划。
(六)负责所属学校和单位的领导班子建设;负责所属学校和单位党的建设和思想政治工作;指导全市教育、体育系统行风建设;规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责教育、体育系统社会治安综合治理工作。
(七)主管全市的教育、体育工作者工作;组织实施各级各类教师资格等认定工作;统筹规划、指导学校教师、管理人员和体育工作者队伍建设工作;指导所属学校和单位内部管理体制改革,负责学校后勤社会化工作。
(八)管理全市学历教育的招生考试工作;负责全市中小学学籍管理工作。
(九)管理全市语言文字工作;指导推广普通话,开展普通话测试工作。
(十)协助有关部门管理教育、体育外事工作,组织开展对外合作与交流。
(十一)负责全市教育、体育社团的资格审查和管理。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市 教育体育局2016年度部门决算包括教育体育局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。(详见附件)
三、宁国市教体局2016年度部门决算报表(详见附件)
四、宁国市教育体育局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计63,352.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计63,352.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加248.68万元,增长0.4%,主要原因:2016年调整了在职与退休人员工资待遇。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计63,352.22万元,其中:财政拨款收入60,583万元,占95.63%;事业收入2,769.2万元,占4.37%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计63,352.22万元,其中:基本支出42,952.3万元,占67.80%;项目支出20,399.9万元,占32.20%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计60,583万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计60,583万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加减少76.4万元,降低0.13%,主要原因:西津教育园区扩建工程项目资金减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入60,583万元,占本年收入的95.63%,一般公共预算财政拨款收入增加76.4万元,增长0.13%。主要原因是2016年调整了在职与退休人员工资待遇。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出60,583万元,占本年支出的95.63%。与2015年相比,财政拨款支出增加76.4万元,增长0.13%。主要原因是2016年调整了在职与退休人员工资待遇。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为41,835.7万元,支出决算为60,583万元,完成年初预算的144.81%。决算数大于预算数的主要原因一是加大教育项目建设,如新宁中建设、安徽材料工程学校建设等;二是2016年工资标准调整。其中基本支出40,183.1万元,占66.33%;项目支出20,399.9万元,占33.67%。具体情况如下:
1、“教育支出”。年初预算为39,739.6万元,支出决算为59,717.7万元,完成年初预算的150.27%,决算数大于预算数的主要原因一是加大教育项目建设,如新宁中建设、安徽材料工程学校建设等;
2、“住房保障支出”。年初预算为3,571.8万元,支出决算数位865.3万元,完成年初预算的24.22%,决算数大于小于预算数的主要原因是住房公积金由公积金管理部门统计。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出40,183.06万元,其中人员经费35,673.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4,509.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度宁国市教育体育局机关运行经费826万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。