索引号: | 11341702003256263J/201709-00006 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 宁国市发改委(市粮储局) | 主题分类: | |
名称: | 宁国市物价局2016年部门决算情况 | 文号: | 0 |
生成日期: | 2017-09-26 | 发布日期: | 2017-09-26 |
一、部门主要职能
根据宁政办[2015]109号文件规定,市物价局主要职责是:
一)贯彻、执行国家价格法律法规和方针政策,拟订地方价格管理规定。
(二)根据国家宏观调控措施的要求,结合地方实际情况,编制价格中长期计划和年度计划,提出全市价格总水平年度控制目标建议及相应的调控措施,并组织实施。
(三)制定和调整本级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。
(四)负责全市价格行政执法和价格举报工作;组织和指导开展价格监督检查工作,查处价格违法案件。
(五)组织实施价格的成本调查和成本监审。负责全市价格监测、价格预警和价格信息发布工作。
(六)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价工作。
(七)指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市物价局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
纳入宁国市物价局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宁国市物价局本级 |
2 |
宁国市物价局价格认证中心(事业) |
三、宁国市物价局2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表 |
财决公开01表 |
|||||
部门:宁国市物价局 金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
230.7 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
207.2 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
36 |
0.0 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
37 |
0.0 |
三、事业收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.0 |
四、经营收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
39 |
0.0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.0 |
六、其他收入 |
7 |
0.0 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.0 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
19.0 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.0 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.0 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.0 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.0 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.0 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.0 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.0 |
||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.0 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.0 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.0 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
4.5 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.0 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.0 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
||
本年收入合计 |
24 |
230.7 |
本年支出合计 |
58 |
230.7 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.0 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.0 |
转入事业基金 |
61 |
0.0 |
28 |
年末结转和结余 |
62 |
0.0 |
||
29 |
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.0 |
||
30 |
64 |
||||
总计 |
31 |
230.7 |
总计 |
65 |
230.7 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
|
|||||
收入决算公开表 |
||||||||||
财决公开02表 |
||||||||||
部门:宁国市物价局 金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
230.7 |
230.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
207.2 |
207.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010408 |
物价管理 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210202 |
提租补贴 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
||||||||||
|
||||||||||
支出决算公开表 |
|||||||||
财决公开03表 |
|||||||||
部门:宁国市物价局 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
230.7 |
230.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
207.2 |
207.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2010408 |
物价管理 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
2210202 |
提租补贴 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
|||||||||
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||
财决公开04表 |
|||||||
部门:宁国市物价局 金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
230.7 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
207.2 |
207.2 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
本年收入合计 |
24 |
230.7 |
本年支出合计 |
55 |
230.7 |
230.7 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
57 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
58 |
||||
28 |
59 |
||||||
总计 |
29 |
230.7 |
总计 |
60 |
230.7 |
230.7 |
0.0 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宁国市物价局 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
230.7 |
230.7 |
0.0 |
230.7 |
230.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
207.2 |
207.2 |
0.0 |
207.2 |
207.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
2010408 |
物价管理 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
190.2 |
190.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
16.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宁国市物价局 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
168.9 |
302 |
商品和服务支出 |
35.2 |
310 |
其他资本性支出 |
1.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
64.1 |
30201 |
办公费 |
4.8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
53.2 |
30202 |
印刷费 |
2.3 |
31002 |
办公设备购置 |
1.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
26.0 |
30203 |
咨询费 |
0.7 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
14.1 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
1.9 |
30206 |
电费 |
0.6 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.2 |
30207 |
邮电费 |
1.9 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
8.7 |
30209 |
物业管理费 |
0.4 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.8 |
30211 |
差旅费 |
2.5 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
19.0 |
30213 |
维修(护)费 |
1.2 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.5 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.2 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.2 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
2.1 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
3.0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
4.5 |
30228 |
工会经费 |
1.7 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.3 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
8.4 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.3 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
193.7 |
公用经费合计 |
36.9 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门:宁国市物价局 金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
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4.本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。 |
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一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 |
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财决公开08表 |
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部门:宁国市物价局 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
12.3 |
4.1 |
因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
公务接待费 |
5.8 |
2.1 |
公务用车购置及运行费 |
6.5 |
2.0 |
其中:公务用车运行维护费 |
6.5 |
2.0 |
公务用车购置 |
0.0 |
0.0 |
四、宁国市2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计230.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计230.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加16.8万元,增长7%,主要原因:一般公共服务支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计230.7万元,其中:财政拨款收入230.7万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计230.7万元,其中:基本支出230.7万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计230.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计230.7万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)16.8万元,增长7%,主要原因:一般公共服务支出增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入230.7万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加16.8万元,增长7%。主要原因一般公共服务支出增加。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出230.7万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加16.8万元,增长7%。主要原因一般公共服务支出增加。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为216.9万元,支出决算为230.7万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。其中基本支出230.7万元,占100%。具体情况如下:
1.工资福利支出。年初预算为141.7万元,支出决算为168.9万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出230.7万元,其中人员经费193.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费36.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宁国市物价局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度宁国市物价局机关运行经费230.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度宁国市物价局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宁国市物价局共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,宁国市物价局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金12万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金12万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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