索引号: | 1134170200325644XF/201712-00001 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 竹峰街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 竹峰街道2016年度决算报表及说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2017-12-29 | 发布日期: | 2017-12-29 |
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,766,251.27 | 6,891,189.66 | 6,890,189.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,780,788.84 | 78,583.00 | 77,583.00 | 一、基本支出 | 60 | 6,066,251.27 | 6,891,189.66 | 6,890,189.66 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,657,350.39 | 4,758,835.56 | 4,757,835.56 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 3,408,900.88 | 2,132,354.10 | 2,132,354.10 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 151,077.60 | 70,416.00 | 70,416.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,058,120.13 | 983,049.00 | 983,049.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 495,103.06 | 416,944.76 | 416,944.76 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,109,893.84 | 4,730,807.90 | 4,730,807.90 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 6,890,189.66 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 3,309,480.56 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 80,000.00 | 75,486.00 | 75,486.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,967,124.08 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,448,355.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 135,682.02 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 391,267.80 | 535,903.00 | 535,903.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 29,548.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,066,251.27 | 6,891,189.66 | 6,890,189.66 | 本年支出合计 | 83 | 6,066,251.27 | 6,891,189.66 | 6,890,189.66 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 6,066,251.27 | 6,891,189.66 | 6,890,189.66 | 总计 | 95 | 6,066,251.27 | 6,891,189.66 | 6,890,189.66 |
2016年,街道财政工作在街道党委、政府的坚强领导下,在上级财税部门的大力支持下,在街道各单位的密切配合下,认真贯彻落实党的十八大和十八届历次全会和中央经济工作会议精神,紧紧围绕街道中心工作和目标要求,深化财税改革,积极发挥财政职能作用,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革,保障重点项目及民生工程支出,经济稳步发展,财政运行情况良好。
(一)公共财政预算执行情况
1、收入情况
2016年度财政上级补助收入689万元。
2、支出情况
2016年度公共预算支出为689万元,分科目如下:
一般公共服务支出288万元;
文化体育与传媒支出7万元;
社会保障和就业支出98万元;
医疗卫生与计划生育支出42万元;
农林水支出193万元;
资源勘探信息等支出7万元;
住房保障支出54万元。
3、平衡情况
2016年度公共预算收入689万元,公共预算支出为689万元,年度资金收支平衡。
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