一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市财税方针政策和法律法规;拟订实施财税发展战略、规划、政策和改革方案;参与拟定宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与开发区、港口园区、乡镇街道的财政管理体制。
(二)编制并组织执行全市年度财政预算草案;管理和监督全市各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审核汇编财务收支计划和决算;执行国有资本经营预算的制度和办法。
(三)管理和监督市级财政经济发展、行政事业、社会保障等支出;统一制定市本级开支标准和支出政策;负责财政项目资金及各项财政补贴资金的使用管理。
(四)负责政府非税收入和政府性基金管理;管理行政事业性收费;管理财政票据。
(五)负责财政对农业投入及农业专项资金使用管理工作;负责农业综合开发管理工作;负责指导乡镇财政管理工作;
(六)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务;负责行政事业单位国有资产管理工作;监督管理政府采购工作。
(七)负责统一管理政府性债务;负责国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作;管理国际金融组织贷款、外国政府贷款。
(八)负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理;负责全市农村综合改革的组织实施工作。
(九)负责管理会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;负责行政事业单位、企业及外商投资企业的财务管理工作;负责会计人员和会计从业资格管理。
(十)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市财政局2016年度部门决算包括局决算。
纳入宁国市财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、宁国市财政局部门2016年度部门决算报表(详见附件)
四、宁国市财政局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2483.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2483.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加107.73万元,增长4.5%,主要原因:一是人员调资、新增人员;二是增加项目资金。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2483.3万元,其中:财政拨款收入2483.3万元,占100%;事业收入、经营收入、其他收入均为0。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2483.3万元,其中:基本支出1806.9万元,占72.76%;项目支出676.4万元,占27.23%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2483.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2483.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加107.73万元,增长4.5%,主要原因:一是人员调资、新增人员;二是增加项目资金。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2483.3万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加107.73万元,增长4.5%。主要原因:一是人员调资、新增人员;二是增加项目资金。
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2483.3万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加107.73万元,增长4.5%。主要原因:一是人员调资、新增人员;二是增加项目资金。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2483.3万元,支出决算为2483.3万元,完成年初预算的100%。其中基本支出1806.9万元,占72.76%;项目支出676.4万元,占27.24%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1377.7万元,支出决算为1377.7万元,完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12万元,支出决算数位12万元,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为728.2万元,支出决算为728.2万元,完成年初预算的100%。
(4)一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为6.2万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的100%。
(5)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共复制支出(项)。年初预算为172.9万元,支出决算为172.9万元,完成年初预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为119.9万元,支出决算为119.9万元,完成年初预算的100%。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为28.6万元,支出决算为28.6万元,完成年初预算的100%。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为37.8万元,支出决算为37.8万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1806.9万元,其中人员经费1408.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、提租补贴;公用经费398.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宁国市财政局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。
2016年度宁国市财政局机关运行经费398.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
- 政府采购情况。
2016年度宁国市财政局政府采购支出总额27.91万元,其中:政府采购货物支出27.91万元。
- 国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宁国市财政局共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。 4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,宁国市财政局按照指向明确、合理可行的原则,对15个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金633.4万元。全年共组织对15个项目进行了绩效自评,涉及财政资金633.4万元。评价结果显示,各项目当年基本完成全年计划,各项目前期立项申报合规,项目管理制度健全有效,资金使用规范,收益良好。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。