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发布机构: 宁国市统计局 主题分类:
名称: 宁国市统计局2017年部门预算 文号: 0
生成日期: 2017-02-10 发布日期: 2017-02-10
宁国市统计局2017年部门预算
发布时间:2017-02-10 00:00 来源:宁国市统计局 浏览次数: 字体:[]

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)完成国家统计调查任务,执行国家统计标准、执行全国统一的基本统计报表制度;审查市直各部门的统计调查计划和方案及审批工作,管理各部门制发的统计调查表。

(二)制定全市统计工作发展规划、统计调查计划及其实施方案,监督检查统计法规和统计制度的组织实施;统一组织全市统计调查、汇总,整理全市的基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和提出咨询建议。

(三)贯彻执行国家统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施。

(四)统一核定、管理、公布全市基本统计资料,发布年度统计公报,编印发行全市统计年鉴,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)完成省、宣城市对我市经济运行综合评价考核工作,对全市经济运行实行有效的监测。

(六)具体负责组织完成国家、省下达的重大国情国力、省情省力普查任务;对全市统计资料进行管理并对社会开展统计服务;统一组织全市统计信息自动化体系和统计数据库体系建设工作。

(七)组织全市统计人员的业务培训、业务指导工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

统计局由本级和 1 个二级单位组成,设4个内设机构和1个下属事业单位分别为:办公室、综合信息科、工业投资统计科、农村经济统计科、宁国市普查中心(事业)。市统计局机关行政(含工勤)编制为11名,事业编制10名,现实有在职人数为23人(含聘用人员2人),离退休人员10人。

三、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:坚持以党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神为指导,突出抓好第三次全国农业普查工作,认真完成各项常规统计和专项调查,强化统计服务意识,提高服务水平,不断加强经济运行监测,围绕省及宣城市各类考核目标,及时把握数据变化,开展分析比对,当好领导参谋,夯实统计基层基础工作,加强统计业务培训,强化统计干部队伍建设,加大统计法制宣传和统计执法力度,深入推进统计工作新发展。

第二部分 宁国市统计局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算404.0万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算404.0万元,其中:一般公共预算拨款收入404.0万元,占100 %。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算404.0万元,其中:基本支出204.7万元,占50.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出199.3万元,占49.3%,主要用于其他统计信息事务支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算404.0万元。收入来自:一般公共预算拨款。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出:一般公共服务342.4万元,占84.8%;社会保障和就业支出26.8万元,占6.6 %;医疗卫生支出8.3万元,占2.0%;住房保障支出26.5万元,占6.6 %。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款404.0万元,其中一般公共服务342.4万元,占84.8%;社会保障和就业支出26.8万元,占6.6 %;医疗卫生支出8.3万元,占2.0%;住房保障支出26.5万元,占6.6 %。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2017 年财政拨款预算342.4万元,比2016年财政拨款预算增加69.5万元,增长25.5%,增长原因主要是新增加了第三次全国农业普查支出。其中,“行政运行”预算143.1万元,主要用于保障局机关单位正常运转的基本支出等。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算26.8万元,比2016年财政拨款预算减少21.4万元,下降44.4%,下降原因主要是相关人员社会保障支出减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算25.5万元,主要用于机关单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生支出”2017年财政拨款预算8.3万元,比2016年财政拨款预算增加0.3万元,增长3.7%,增长原因主要是人员工资变动及单位人数的增加。其中:“行政事业单位医疗”预算8.3万元,主要用于机关事业人员医疗费用支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算26.5万元,比2016年财政拨款预算增加5.6万元,增长26.8%,增长原因主要是人员工资变动及单位人数的增加。其中:“住房改革支出”预算26.5万元,主要用于机关事业人员住房公积金和提租补贴费用支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出204.7万元,其中:工资福利支出162.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.6 万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助27.3万元,主要包括:退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位包括二级机构2017年机关运行经费财政拨款预算404.0万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 部门2017年部门预算表

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2017年“三公”经费财政拨款支出预算表

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