一、部门主要职能 (一)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,研究宏观经济运行中的重要问题,加强预测预警,提出经济总量、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议,综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果。 (二)牵头承担经济体制改革责任,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,协调有关专项经济体制改革工作。 (三)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按法定权限审批(核准、备案)建设项目;牵头开展政府性投资项目的后评价工作,参与重点项目的竣工验收和后评价工作。 (四)组织重大建设项目稽察,开展对中央、省和宣城市财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查。 (五)组织落实利用外资和境外投资发展战略、结构优化的目标和政策,组织申报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;深化投资体制改革,鼓励和引导民间投资,进一步确立企业的投资主体地位。 (六)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任,提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议;拟定区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导城镇经济发展和经济强镇建设有关工作;组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作;牵头协调全市经济开发区有关工作,组织推进经济开发区转型升级等工作。 (七)组织拟定综合性产业政策,协调产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施;研究提出全市社会事业发展战略,组织拟定中长期规划和年度计划,负责与国民经济发展的衔接平衡;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作;拟定全市人口发展规划及人口政策,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策。 (八)协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟定高新技术、战略性新兴产业、主导产业发展战略、规划和政策措施。 (九)协调服务业发展重大问题,会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施;承担重要商品宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要物资储备的建议;指导工程咨询业发展;组织协调信用体系建设。 (十)推进全市能源发展战略,协调能源重大项目建设;负责资源节约和环境保护的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、建设节约型社会、应对气候变化的政策并协调实施;牵头推进生态文明建设,协调节约能源和资源综合利用的重大问题 ,促进节能环保产业和清洁生产有关工作,参与编制生态建设、环境保护规划;组织协调全市石油天然气长输管道保护工作。 (十一)参与有关地方规范性文件的起草和实施;研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。 (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成 发展和改革委员会由委机关及二级机构——市政府项目办、市节能监察中心组成。编制29人,目前在职26人,离休人员3人,退休人员9人。三、宁国市发展和改革委员会2016年度部门决算报表(详见附件)四、宁国市发展和改革委员会2016年度部门决算说明 (一)2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计 487.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计487.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少23.7万元,降低4.64%,主要原因:节约了日常开支。 (二)2016年度收入决算情况说明 本年收入合计487.4万元,其中:财政拨款收入487.4万元,占100%。 (三)2016年度支出决算情况说明 本年支出合计487.4万元,其中:基本支出316万元,占64.83%;项目支出171.4万元,占35.17%。 (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计487.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计487.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少23.7万元,降低4.64%,主要原因:公车改革、节约日常开支等。 (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入487.4万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少23.7万元,降低4.64%,主要原因:节约了日常开支。 2.财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出487.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少23.7万元,降低4.64%,主要原因:节约了日常开支。 3.财政拨款支出决算具体情况 2016年度财政拨款支出年初预算为411.9万元,支出决算为487.4万元,完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因一是用于诚信网站建设前期费用;二是文明创建费用支出。其中基本支出316万元,占64.83%;项目支出171.4万元,占35.17%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出。年初预算为311万元,支出决算为415.5万元,完成年初预算的133.60%,决算数大于预算数的主要原因是一是用于诚信网站建设前期费用;二是文明创建费用支出。 2.社会保障和就业支出。年初预算为64.1万元,支出决算数位65.4万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加,社保缴纳基数增加。 3.住房保障支出。年初预算为26.7万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的24.34%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比例从20%减低到12%。 (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出316万元,其中人员经费294.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、提租补贴;公用经费21.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费。 (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 宁国市发展和改革委员会2016年度没有政府性基金收入和支出 (八)其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费。 2016年度宁国市发展和改革委员会机关运行经费184.3万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。九、名词解释 (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宁国市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:万元
项目
预算数
决算数
合计
27.0
23.8
因公出国(境)费
0.0
公务接待费
19.0
18.0
公务用车购置及运行费
8.0
5.8
其中:公务用车运行维护费
公务用车购置
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
宁国市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.8万元,完成年初预算的88.15%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为18万元,完成年初预算的94.74%,公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元,完成年初预算的72.5%。具体情况如下:
(一)本单位无因公出国费用。
(二)公务接待费支出18万元, 与2015年度决算相比,减少9.7万元,下降35.02%。,下降的原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。2016年我单位国内公务接待共203批次,1910人次。主要是用于PPP办公室日常接待、项目前期工作接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行省、市公务接待经费管理有关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出5.8万元,与2015年度决算相比,减少8万元,下降57.97%。,下降的原因是公车改革车辆减少,减少公务用车出行。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于下乡、基层走访调研等。
联系方式:宁国市发展和改革委员会政务公开电子邮箱:ngsfgw@163.com
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