索引号: | 11341702003256124U/201809-00033 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宁国市粮食局 | 主题分类: | |
名称: | 宁国市粮食局2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2018-09-26 | 发布日期: | 2018-09-26 |
宁国市粮食局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 宁国市粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宁国市粮食局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宁国市粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宁国市粮食局2017年部门决算情况
第一部分宁国市粮食局概况
一、部门职责认真贯彻执行国家《粮食流通管例》《中央储备粮管理条例》、《安徽省粮食收购管理办法》和《安徽省省级储备粮管理办法》等相关法律、法规和方针政策, 研究起草全市粮食流通和市级储备粮管理规定、办法;研究拟定市级粮油储备计划、市粮食仓储和加工设施建设规划、支持和搞好“三农服务;监督检查中央和地方储备粮的库存、质量和安全;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应、保障军队粮食供给。
二、机构设置决算单位构成,2017年度部门决算:宁国市粮食局。
第二部分宁国市粮食局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 |
||||
部门: |
宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
||||
一、财政拨款收入 |
935.58 |
一、一般公共服务支出 |
18.70 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
|||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
|||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
|||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、文化体育与传媒支出 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
153.07 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
|||
十、节能环保支出 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||
十二、农林水支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
27.46 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
728.25 |
|||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、债务还本支出 |
||||
二十三、债务付息支出 |
||||
本年收入合计 |
935.58 |
本年支出合计 |
935.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
总计 |
935.58 |
总计 |
935.58 |
收入决算表
公开02表 |
||||||||
部门:宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
935.58 |
935.58 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.07 |
153.07 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
153.07 |
153.07 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.33 |
43.33 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
109.70 |
109.70 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
8.10 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.10 |
8.10 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.10 |
8.10 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
27.46 |
27.46 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
19.40 |
19.40 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
8.06 |
8.06 |
|||||
222 |
粮油物资储备支出 |
728.25 |
728.25 |
|||||
22201 |
粮油事务 |
728.25 |
728.25 |
|||||
2220101 |
行政运行 |
135.74 |
135.74 |
|||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
592.51 |
592.51 |
支出决算表
公开03表 |
|||||||||
部门:宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
935.58 |
343.07 |
592.51 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.07 |
153.07 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
153.07 |
153.07 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.33 |
43.33 |
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
109.70 |
109.70 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
8.10 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.10 |
8.10 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.10 |
8.10 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.46 |
27.46 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
19.40 |
19.40 |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
8.06 |
8.06 |
||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
728.25 |
135.74 |
592.51 |
|||||
22201 |
粮油事务 |
728.25 |
135.74 |
592.51 |
|||||
2220101 |
行政运行 |
135.74 |
135.74 |
0.00 |
|||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
592.51 |
0.00 |
592.51 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||||
部门:宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
935.58 |
一、一般公共服务支出 |
18.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||
三、国防支出 |
||||
四、公共安全支出 |
||||
五、教育支出 |
||||
六、科学技术支出 |
||||
七、文化体育与传媒支出 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
153.07 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
|||
十、节能环保支出 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||
十二、农林水支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
27.46 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
728.25 |
|||
二十一、其他支出 |
||||
二十二、债务还本支出 |
||||
二十三、债务付息支出 |
||||
本年收入合计 |
935.58 |
本年支出合计 |
935.58 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||
合计 |
935.58 |
合计 |
935.58 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||
部门:宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
935.58 |
343.07 |
592.51 |
935.58 |
343.07 |
592.51 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.07 |
153.07 |
153.07 |
153.07 |
||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
153.07 |
153.07 |
153.07 |
153.07 |
||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.33 |
43.33 |
43.33 |
43.33 |
||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
109.70 |
109.70 |
109.70 |
109.70 |
||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
27.46 |
27.46 |
27.46 |
27.46 |
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
27.46 |
27.46 |
27.46 |
27.46 |
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
19.40 |
19.40 |
19.40 |
19.40 |
||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
8.06 |
8.06 |
8.06 |
8.06 |
||||||||||||||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
728.25 |
135.74 |
592.51 |
728.25 |
135.74 |
592.51 |
||||||||||||||||
22201 |
粮油事务 |
728.25 |
135.74 |
592.51 |
728.25 |
135.74 |
592.51 |
||||||||||||||||
2220101 |
行政运行 |
135.74 |
135.74 |
0.00 |
135.74 |
135.74 |
0.00 |
||||||||||||||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
592.51 |
0.00 |
592.51 |
592.51 |
0.00 |
592.51 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||||||||||||
部门: |
宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
262.70 |
302 |
商品和服务支出 |
9.54 |
310 |
其他资本性支出 |
|||||
30101 |
基本工资 |
65.8 |
30201 |
办公费 |
4.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
60.4 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||
30103 |
奖金 |
18.7 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
117.8 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.4 |
31006 |
大型修缮 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
1.4 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.83 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
30301 |
离休费 |
43.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
0.04 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
2.9 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
19.4 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||||
30312 |
提租补贴 |
8.06 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||||||
人员经费合计 |
333.53 |
公用经费合计 |
9.54 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
|||||||||
部门:宁国市粮食局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||
注:粮食局没有政府性基金收入和支出,故本表没有数据。
第三部分宁国市粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计935.58万元、支出总计935.58万元。与2016年相比,收、支总计各增加316.98万元,增长51%,主要原因:是粮油物资储备支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计935.58万元,其中:财政拨款收入935.58万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计935.58万元,其中:基本支出343.07万元,占37%;项目支出592.51万元,占63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计935.58万元,支出总计935.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加316.98万元,增长51%,主要原因:是粮油物资储备支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入935.58万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加316.98万元,增长51%。主要原因:是粮油物资储备支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出935.58万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加316.98万元,增长51%。主要原因:是粮油物资储备支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出935.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.70万元,占2%;社会保障和就业(类)支出153.07万元,占16%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.10万元,占1%;住房保障(类)支出27.46万元,占3%;粮油物资储备(类)支出728.25万元,占78%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.49万元,支出决算为935.58万元,完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因:是粮油物资储备支出增加。其中:基本支出343.07万元,占37%;项目支出592.51万元,占63%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.70万元,决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为28.23万元,支出决算数为43.33万元,完成年初预算的153%,决算数大于预算数的主要原因是2017年实际支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.04万元,支出决算数为0.04万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.49万元,支出决算数为109.70万元,完成年初预算的467%,决算数大于预算数的主要原因是2017年机关事业单位养老保险并轨缴纳。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的106%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.36万元,支出决算为19.40万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.06万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的100%。
8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为135.2万元,支出决算为135.74万元,完成年初预算的100%。
9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为383万元,支出决算为592.51万元,完成年初预算的155%,决算数大于预算数的主要原因是其他粮油事务支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出343.07万元,其中人员经费333.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴;公用经费9.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
粮食局2016年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宁国市粮食局机关运行经费支出9.54万元,比2016年增加3.34万元,增长53%,主要原因是办公费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2017年度宁国市粮食局没有政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
2017年度宁国市粮食局没有公车,没有50万元以上的通用设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,宁国市粮食局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金592.51万元,占项目预算总额的63%。评价结果显示达到了预期绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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