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名称: 万家乡2017年决算报表及说明 文号:
生成日期: 2017-05-12 发布日期: 2017-05-12
万家乡2017年决算报表及说明
发布时间:2017-05-12 00:00 来源:万家乡人民政府 浏览次数: 字体:[]

收 支 预 算 总 表

单位:万元
收 入 支出
收 入 项 目 2017年预算 支出项目类别 2017年预算 支出功能分类 2017年预算 支出经济分类 2017年预算
一、一般公共预算收入 508.3323 一、基本支出 365.5517 一、一般公共服务支出 197.1676 一、工资福利支出 282.0081
经常收入预算拨款 508.3323 工资福利支出 239.5681 二、外交支出 二、商品和服务支出 147.2226
缴入国库的行政事业性收费收入 对个人和家庭的补助 41.1016 三、国防支出 4 三、对个人和家庭的补助 41.1016
罚没收入 商品和服务支出 84.882 四、公共安全支出 四、对企事业单位的补贴
专项收入 二、项目支出 142.7806 五、教育支出 五、转移性支出
国有资源(资产)有偿使用收入 保障运转类 104.7806 六、科学技术支出 六、债务利息支出
其他应缴预算收入 发展建设类 七、文化体育与传媒支出 5.7749 七、基本建设支出
上级转移支付收入 补贴补助类 八、社会保障和就业支出 39.0151 八、其他资本性支出 38
二、政府性基金收入 其他支出类 38 九、社会保险基金支出 九、其他支出
本级政府性基金收入 十、医疗卫生与计划生育支出 34.0593
上级转移支付收入 十一、节能环保支出 30
三、专户管理的非税收入 十二、城乡社区支出
四、其他收入 十三、农林水支出 162.1108
事业收入 十四、交通运输支出
上级补助收入 十五、资源勘探信息等支出
经营收入 十六、商业服务业等支出
附属单位上缴收入 十七、金融支出
其他 十八、援助其他地区支出
五、上年结余 十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 36.2046
二十一、粮油物资储备支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 508.3323 本 年 支 出 合 计 508.3323 本 年 支 出 合 计 508.3323 本 年 支 出 合 计 508.3323
上年结余 本年结余 本年结余 本年结余
收 入 总 计 508.3323 支 出 总 计 508.3323 支 出 总 计 508.3323 支 出 总 计 508.3323

2017年万家乡财政预算说明

全面贯彻落实党的十八大及十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话以及各级经济工作会议精神,坚持稳中求进主基调,围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标,按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求,健全政府预算体系,完善全口径预算管理,细化预算编制内容;改进预算管理方式,实施中期财政规划,增强预算前瞻性;优化支出结构,加强统筹整合,保障民生等重点支出,从严控制一般性支出;坚持公开透明,推进预算评审论证,提高预算安排透明度;坚持绩效管理,严格项目支出预算编制,提高财政资金使用效益。

公共财政预算

1、收入安排

(1)2017年税收收入预算415万元,比上年减少22.2%。主要为:国税部门202万元,地税部门213万元。

(2)2017年度可用财力预算508万元。

2、支出安排

2017年度公共预算支出安排为508万元,分科目如下:

一般公共服务支出197万元。

国防支出4万元。

文化体育与传媒支出6万元。

社会保障和就业支出39万元。

医疗卫生与计划生育支出34万元。

节能环保支出30万元。

农林水支出162万元。

住房保障支出36万元。

3、平衡情况

2017年度公共预算收入为508万元,公共预算支出为508万元,收支相抵后净结余为零。

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